SOŠ technická Rožňava - faktúry
Faktúra: 202205130
|
Číslo v CRZ*: |
202205130 |
|
Predmet: |
rezivo |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ondrej Kalina, Ochtinská 511, 04932 Štítnik, IČO: 17128587 |
|
Hodnota faktúry: |
880,08 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.05.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.05.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29




