SOŠ technická Rožňava - faktúry
Faktúra: 202506179
|
Číslo v CRZ*: |
202506179 |
|
Predmet: |
stravovanie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ivana Zagibová, Medená 194, 049 41 Pača, IČO: 50398032 |
|
Hodnota faktúry: |
1 147,30 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29




