SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 9150
|
Číslo v CRZ*: |
9150 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
cistiace potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pedro Plus, Radlinskeho 17, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 47039817 |
|
Hodnota faktúry: |
1 528,15 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25




