SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 9229
|
Číslo v CRZ*: |
9229 |
|
Predmet: |
voda |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost, Hranicna 662/17, 05889 Poprad, IČO: 36500968 |
|
Hodnota faktúry: |
244,06 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
590 271 20Pv |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25




