SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 9280
|
Číslo v CRZ*: |
9280 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
zvarací material |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kjellberg Tr., Na Bystricku 39,03601 Martin, IČO: 46206663 |
|
Hodnota faktúry: |
312,37 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25




