SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 9328
|
Číslo v CRZ*: |
9328 |
|
Predmet: |
prenajom budovy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: A Repakova, Czauczika 3/24,05401 Levoča, IČO: 00329533 |
|
Hodnota faktúry: |
360,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
02-20/2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25




