SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 141/2022
|
Číslo v CRZ*: |
141/2022 |
|
Predmet: |
cvičebné zariadenia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MOSK s.r.o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 48111821 |
|
Hodnota faktúry: |
968,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.08.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.08.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka č. 52/2022 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01




