SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 4/2023
|
Číslo v CRZ*: |
4/2023 |
|
Predmet: |
kancelárske potreby - projekt |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenne, IČO: 36466778 |
|
Hodnota faktúry: |
3 168,11 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.01.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.01.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka č. 4/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01




