SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 111/2023
|
Číslo v CRZ*: |
111/2023 |
|
Predmet: |
služby vlečky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mestský podnik služieb, Námestie A. Dubčeka 5, 072 22 Strážske, IČO: 35556773 |
|
Hodnota faktúry: |
21,30 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka č. 25/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01




