SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 38/2024
|
Číslo v CRZ*: |
38/2024 |
|
Predmet: |
fototapeta - krúžok |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GoldSolutions s.r.o., 738 01 Lískovec 393, IČO: 292460522 |
|
Hodnota faktúry: |
107,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka č. 15/2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01




