SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 169/2024
|
Číslo v CRZ*: |
169/2024 |
|
Predmet: |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 06601 Humenné, IČO: 36466778 |
|
Hodnota faktúry: |
725,14 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01




