SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 78/2025
|
Číslo v CRZ*: |
78/2025 |
|
Predmet: |
pobytové náklady študentov ERASMUS+ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ignis plus, n. o., Ruská 87, 07677 Ruská, IČO: 45745439 |
|
Hodnota faktúry: |
20 083,33 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01




