SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 229/2020
|
Číslo v CRZ*: |
229/2020 |
|
Predmet: |
stravné lístky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Edenred Slovakia s.r.o.,, Karadžičova 8, 82015 Bratislava, IČO: 52005551 |
|
Hodnota faktúry: |
-176,18 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.06.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.06.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
dobropis |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




