SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 621/2020
|
Číslo v CRZ*: |
621/2020 |
|
Predmet: |
materiál na opravy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SLOVSYSTÉM s.r.o. Košice, Krivá 13, 04001 Košice, IČO: 36767093 |
|
Hodnota faktúry: |
217,56 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.12.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.01.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 118/2020/5 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




