SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 350/2022
|
Číslo v CRZ*: |
350/2022 |
|
Predmet: |
materiál na opravy - podlaha |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MERKURY shop s.r.o. Prešov, Duklianska 11, 080 01 Prešov |
|
Hodnota faktúry: |
1 016,93 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.07.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.08.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 79/2022/1 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




