SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 86/2023
|
Číslo v CRZ*: |
86/2023 |
|
Predmet: |
materiiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GUDE s.r.o., Priemyselná 208/5, 033 01 Podtureň - Roveň, IČO: 36408786 |
|
Hodnota faktúry: |
174,52 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 30/2023/1,2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




