SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 217/2023
|
Číslo v CRZ*: |
217/2023 |
|
Predmet: |
náradie, prístroje |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNIVER Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35771879 |
|
Hodnota faktúry: |
443,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 84/2023/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




