SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 465/2023
|
Číslo v CRZ*: |
465/2023 |
|
Predmet: |
výpočtová technika |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mironet.cz a.s., Komerční, hala NUP, Nupaky, IČO: 28189647 |
|
Hodnota faktúry: |
153,75 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 157/2023/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




