SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 619/2023
|
Číslo v CRZ*: |
619/2023 |
|
Predmet: |
materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Stroje a vybavení s.r.o., Hasičská 2641, 75661 Rožnov pod Radhoštem, IČO: 05595436 |
|
Hodnota faktúry: |
693,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 18182023/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




