SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 686/2023
|
Číslo v CRZ*: |
686/2023 |
|
Predmet: |
materiál na opravy a údržbu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Marcel Lichvár,, Severná 3594/14, Michalovce, IČO: 50756265 |
|
Hodnota faktúry: |
733,68 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 235/2023/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




