SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 575/2024
|
Číslo v CRZ*: |
575/2024 |
|
Predmet: |
Materiál - opravy a údržba |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 07101 Michalovce, IČO: 36210340 |
|
Hodnota faktúry: |
907,25 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
OBJ 195/2024/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




