SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 625/2024
|
Číslo v CRZ*: |
625/2024 |
|
Predmet: |
Materiál - údržba MV |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AZ CAR s.r.o., Varín 1052, 01303, IČO: 36417688 |
|
Hodnota faktúry: |
36,81 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
OBJ 215/2024/1 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




