SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 237/2025
|
Číslo v CRZ*: |
237/2025 |
|
Predmet: |
Potravyny - mäso |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, IČO: 31719236 |
|
Hodnota faktúry: |
529,10 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
ZML 31/2024/RD, OBJ - 5/087/2025 - telefonicky |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




