SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 398/2025

Číslo v CRZ*:

398/2025

Predmet:

Materiál - opravy, údržba

Zmluvná strana:

dodávateľ: MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 08001 Prešov, IČO: 51231735

Hodnota faktúry:

1 396,82 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.07.2025

Dátum zverejnenia:

21.07.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 110/2025/1,2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06