SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 413/2025
|
Číslo v CRZ*: |
413/2025 |
|
Predmet: |
Služby - zber kuch. odpadu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863 |
|
Hodnota faktúry: |
171,46 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.07.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.07.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
ZML 81, 82, 83/2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




