SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 412/2025

Číslo v CRZ*:

412/2025

Predmet:

Materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Berner s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36647527

Hodnota faktúry:

292,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.07.2025

Dátum zverejnenia:

21.07.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 83/2025/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06