SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 412/2025
Číslo v CRZ*: |
412/2025 |
Predmet: |
Materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Berner s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36647527 |
Hodnota faktúry: |
292,44 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.07.2025 |
Dátum zverejnenia: |
21.07.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
OBJ 83/2025/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06