SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 414/2025
|
Číslo v CRZ*: |
414/2025 |
|
Predmet: |
Sociálny fond |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEEXIM s.r.o., penzión DOLINA, Kostolné námestie 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36211249 |
|
Hodnota faktúry: |
2 368,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.07.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.07.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
OBJ 109/2025/1,2,5 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




