SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 449/2025

Číslo v CRZ*:

449/2025

Predmet:

Služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Obstarávateľ SK, s.r.o., Agátová 6, 075 01 Trebišov, IČO: 46887423

Hodnota faktúry:

500,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.08.2025

Dátum zverejnenia:

04.09.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 115/2025/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06