SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 500/2025

Číslo v CRZ*:

500/2025

Predmet:

Služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: TonerComp s.r.o., Obchodná 4, 07101 Michalovce, IČO: 47027762

Hodnota faktúry:

3 397,26 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.09.2025

Dátum zverejnenia:

24.09.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 121/2025/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06