SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 519/2025

Číslo v CRZ*:

519/2025

Predmet:

Revízie

Zmluvná strana:

dodávateľ: MOLA, s.r.o., P. Nudroňa 42, 036 01 Martin

Hodnota faktúry:

200,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.09.2025

Dátum zverejnenia:

01.10.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 147/2025/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06