SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 532/2025

Číslo v CRZ*:

532/2025

Predmet:

Materiál - interiér

Zmluvná strana:

dodávateľ: RONAPA s.r.o., Návsí 850, 739 92, IČO: 14379988

Hodnota faktúry:

4 153,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.09.2025

Dátum zverejnenia:

01.10.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 134/2025/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06