SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 557/2025
|
Číslo v CRZ*: |
557/2025 |
|
Predmet: |
Čistiace a hygienické potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ARCUS - Ing. Ľuboslav Vasiľ - baliace materiály, Verbovčík 2, 07101 Michalovce, IČO: 32678568 |
|
Hodnota faktúry: |
430,99 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.10.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.10.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
ZML 80/2025/RD, OBJ - 153/2025/1 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




