SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 558/2025

Číslo v CRZ*:

558/2025

Predmet:

Materiál - elektro

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD:HAL S.R.O, Pražská 9, 94911 Nitra, IČO: 50111990

Hodnota faktúry:

128,33 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.10.2025

Dátum zverejnenia:

14.10.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 144/2025/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06