SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 536/2025

Číslo v CRZ*:

536/2025

Predmet:

Služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: ENERGOROROZVODY s.r.o., Korunní 2569/108G, 10100 Praha 10, IČO: 25368745

Hodnota faktúry:

2 145,12 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.09.2025

Dátum zverejnenia:

24.10.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ERASMUS

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06