SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 642/2025
|
Číslo v CRZ*: |
642/2025 |
|
Predmet: |
Materiál - hygienické a čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ARCUS - Ing. Ľuboslav Vasiľ - baliace materiály, Verbovčík 2, 07101 Michalovce, IČO: 32678568 |
|
Hodnota faktúry: |
238,57 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.11.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.11.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
ZML 80/2024/RD, OBJ 181/2025/1 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




