SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 668/2025
|
Číslo v CRZ*: |
668/2025 |
|
Predmet: |
Materiál - náradie a prístroje |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Berner s.r.o., Jesenského1, 962 12 Detva, IČO: 36 647 527 |
|
Hodnota faktúry: |
262,88 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.11.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.11.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
OBJ 188/2025/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06




