SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 5046

Číslo v CRZ*:

5046

Viazanosť k zmluve:

2/2021

Predmet:

jednorazové obedáre

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Anna Gallová - DIPOS, 04926 Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074

Hodnota faktúry:

50,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.03.2021

Dátum zverejnenia:

16.04.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52