SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 5170

Číslo v CRZ*:

5170

Viazanosť k zmluve:

2/2021

Predmet:

všeobecný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Anna Gallová-DIPOS, 049 26 Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074

Hodnota faktúry:

54,62 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.08.2021

Dátum zverejnenia:

10.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52