SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 19

Číslo v CRZ*:

19

Predmet:

mobilné poplatky

Zmluvná strana:

dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863

Hodnota faktúry:

25,43 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.10.2021

Dátum zverejnenia:

29.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52