SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 21

Číslo v CRZ*:

21

Predmet:

komunálny odpad

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mesto Dobšiná, SNP 554, 04925 Dobšiná, IČO: 00328197

Hodnota faktúry:

24,75 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.10.2021

Dátum zverejnenia:

29.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52