SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 34
|
Číslo v CRZ*: |
34 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Andrea Flochová Alex mix, Turecká 49/18, 04925 Dobšiná, IČO: 45458758 |
|
Hodnota faktúry: |
60,72 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.11.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.11.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52




