SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 56
|
Číslo v CRZ*: |
56 |
|
Predmet: |
mobilné poplatky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
Hodnota faktúry: |
136,66 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.11.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.11.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52




