SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 2
|
Číslo v CRZ*: |
2 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
revízia hasiacich prístrojov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Janka Šmelková ALTAIR, Jarková 342/11, 04925 Dobšiná, IČO: 33449341 |
|
Hodnota faktúry: |
253,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.01.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.02.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52




