SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 11

Číslo v CRZ*:

11

Predmet:

stroje, všeobecný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mountfield SK, s.r.o., Kollárová 85, 03601 Martin, IČO: 36377147

Hodnota faktúry:

1 076,25 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.01.2022

Dátum zverejnenia:

18.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52