SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 233

Číslo v CRZ*:

233

Predmet:

kontrola telocvičňa

Zmluvná strana:

dodávateľ: EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava, IČO: 00687022

Hodnota faktúry:

174,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.11.2022

Dátum zverejnenia:

09.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52