SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 255
|
Číslo v CRZ*: |
255 |
|
Predmet: |
športové potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Stores inSportline SK s.r.o., Električna 6471, 91101 Trenčín, IČO: 46259317 |
|
Hodnota faktúry: |
115,95 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52




