SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 256

Číslo v CRZ*:

256

Viazanosť k zmluve:

6/2022

Predmet:

hygienické, čistiace potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Andrea Flochová Alex - mix, Turecká 49/18, 04925 Dobšiná, IČO: 45458758

Hodnota faktúry:

237,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.12.2022

Dátum zverejnenia:

30.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52