SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 25

Číslo v CRZ*:

25

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Jozef Tóth, Nám. Ľ. Štúra 969/14, Moldava nad Bodvou, IČO: 40443001

Hodnota faktúry:

118,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.02.2023

Dátum zverejnenia:

23.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52