SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry
Faktúra: 37
|
Číslo v CRZ*: |
37 |
|
Predmet: |
mzdová publikácia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, 01001 Žilina, IČO: 51108178 |
|
Hodnota faktúry: |
72,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené:
30.09.2021 17:20
Upravené:
17.07.2025 10:52




