SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Faktúra: 50

Číslo v CRZ*:

50

Viazanosť k zmluve:

3/2023

Predmet:

čistiace, hygienické potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Andrea Flochová Alex - mix, Turecká 49/18, 04925 Dobšiná, IČO: 45458758

Hodnota faktúry:

163,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.03.2023

Dátum zverejnenia:

17.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52